22 мая 2019
10.00-17.00
Дата окончания: 22 мая 2019
Место проведения:

Кому: Бухгалтеру

Цикл
7200 руб.

Подготовка к бухгалтерской и налоговой отчётности за 6 месяцев

Лектор(ы):

Программа семинара

Общие вопросы:

Привлечение к административной, налоговой и имущественной ответственности должностных лиц организации за налоговые правонарушения (позиция КС РФ и ВС РФ); Обстоятельства, исключающие и смягчающие ответственность; Исключения организации из ЕГРЮЛ: последствия для её руководства и для кредиторов; Новые сервисы ФНС России по самостоятельной оценке налоговых рисков, доказывание добросовестности организации (практика ВС РФ); Необходимость обновления информации о бенефициарных владельцах организации; Квалификация операций с подарочными картами: вопросы защиты прав потребителей и налогообложения; Изменения в порядке оформления путевых листов: новые требования и поиск решений для возникающих проблем; Новые обязанности для работодателей: выявление «уклонистов» от воинского учёта, «кодировка» доходов в целях исполнительного производства.

Налог на добавленную стоимость:

Осуществление физическим лицом предпринимательской деятельности как основание для начисления НДС, проблемы формирования стоимости; Исполнение обязанности налогового агента при приобретении казённого имущества физическим лицом; Отражение операций по возврату товаров после 01.01.2019 года: разъяснения ФНС РФ и ВС РФ – практическая реализация, условия договоров, влияние на отчётность; Практика применения ставки 10% и 20% при ввозе товаров и при их последующей реализации (позиция ВС РФ); Вопросы восстановления «входящего» НДС: внесение имущества участниками, вычет с аванса, при списании активов; Отдельные вопросы документального подтверждения права на налоговый вычет.

Налог на прибыль:

Вопросы идентификации фактических бенефициаров и ответственность получателя дохода и источника выплаты дохода; Отражение расходов для целей налогообложения в следующих периодах: право или злоупотребление; Своевременность признания доходов при применении метода начисления; анализ кассового метода; Признание отдельных видов расходов; Отдельные вопросы списания убытков: безнадёжные долги, в том числе при признании должника банкротом, при списании неоконченных вложений.

Зарплатные налоги:


Практика выплаты пособий по уходу за ребёнком при сокращённом рабочем дне, в том числе у отцов; Практика исчисления страховых взносов в фиксированном размере; Начисление страховых взносов на оплату питания и отдыха сотрудников: ФНС РФ и ВС РФ этот вопрос рассматривают по-разному; Отдельные вопросы заполнения данных по отчётности по страховым взносам и персонифицированному учёту; Признание дохода в виде списанной кредиторской задолженности (практика ВС РФ); Признание дохода при установлении экономической выгоды (компенсационные выплаты, расходы в интересах физического лица, отчуждение активов); Судебная практика по возврату переплаты по НДФЛ: налоговый агент всегда не прав.

Имущественные налоги  

Отражение в бухгалтерском учёте объектов лизинга, выкупленных лизингополучателем (счёт 01 или 41); Квалификация объектов недвижимости в качестве таковых: разъяснения по установлению сущностных признаков; подготовка соответствующего законопроекта; Учёт в составе кадастровой стоимости суммы НДС как способ ущемления прав налогоплательщика; Немотивированный разрыв между кадастровой и балансовой (инвентаризационной) стоимостью как основание для перерасчёта имущественных налогов; Вопрос обложения неотделимых улучшений арендованной недвижимости (позиция МФ РФ и ФНС РФ); Обновлённый перечень «дорогих» автомобилей на 2019 год (Информация Минпромторга РФ от 28.02.2019 года); Отдельные вопросы исчисления земельного налога.

Ответы на вопросы и практические рекомендации

 

 

Записаться на семинар

ФИО *:
Телефон *:
E-Mail *:
Организация:
Количество участников:
Пожелания по обучению
Откуда Вы о нас узнали *:
Другой вариант *:
Введите Ваш персональный код (Скидка Постоянным клиентам) :  
Требуется бронирование гостиницы :


* После записи Вы сможете оплатить участие в семинаре, используя online-сервис.